为深入推进廉政风险防控体系建设, 强化权力运行监督,近期市二院纪委组织纪检监察室和审计部依照《市直医疗卫生单位党风廉政建设和反腐败工作监督责任考核指标及评分标准》对一体化管理医院(市三院)的廉洁风险防控制度和措施落实情况开展了专项督查。
督查印发了《关于开展对一体化医院市三院廉洁风险防控制度和措施落实情况监督检查的通知》,以文件形式明确督查内容,包括“三重一大”、招标采购和一岗双责履责情况三个方面,如制度是否落实、流程是否规范、记录是否完整、监管是否有力等,并细化督查内容,不走过场,不流形式。
督查采取听取情况介绍、查阅资料等方式,重点查看了2021年以来的相关会议记录、会议纪要、审计报告、招标合同、红头文件等材料,并通过谈话进一步了解各项制度执行落实情况。
通过督查,发现了一些存在的问题和不足,并认真分析整理,经院党委同意,以红头文件形式将问题清单和整改意见反馈给市三院,并督促整改,以健全规章制度、完善工作流程。逐步建立廉政风险防控管理工作的长效机制,确保督查取得实效。